| DFO0040/24 | 
     |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    DVEROVÉ ŠTÚDIO s.r.o. | 
    50640330 | 
     | 
    817,00 € | 
    15.10.2024 |    
     | 
     | 
    16.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0398/24 | 
    Mesačná kontrola EPS za 10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    DIAFAN, s.r.o. | 
    36548073 | 
     | 
    156,00 € | 
    14.10.2024 |    
     | 
     | 
    18.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0039/24 | 
     |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    T.C.T., spol. s r.o. | 
    36742121 | 
     | 
    6 035,25 € | 
    11.10.2024 |    
     | 
     | 
    14.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0038/24 | 
     |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová | 
    41945131 | 
     | 
    385,00 € | 
    11.10.2024 |    
     | 
     | 
    14.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0396/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. | 
    18049745 | 
     | 
    227,81 € | 
    11.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0397/24 | 
    Deratizácia priestorov DSS |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    CHEMIKO-K.Bäuml | 
    35495545 | 
     | 
    167,20 € | 
    11.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0394/24 | 
    Školenie Snoezelen: úvod + špecifiká v praxi |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    3lobit, o.z. | 
    30851491 | 
     | 
    853,00 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0395/24 | 
    Technické činnosti budov za 10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Veolia Energia Slovensko, a.s. | 
    35702257 | 
     | 
    362,40 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0392/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    6,00 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0391/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    256,63 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0390/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    405,61 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0389/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    156,58 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0393/24 | 
    Vývoz fekálií za 09.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    ND - Emrich Marián | 
    35295091 | 
     | 
    1 272,00 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0388/24 | 
    Voda 06.09.2024 - 05.10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    239,98 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFK0001/24 | 
    Kuchynská linka s príslušenstvom: V kuchyni ako doma |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    GIPS - interiér, s. r. o. | 
    55276121 | 
     | 
    6 888,00 € | 
    10.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0387/24 | 
    Odber kuchynského odpadu za 09.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    INTA s.r.o. | 
    34129863 | 
     | 
    48,00 € | 
    07.10.2024 |    
     | 
     | 
    15.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0385/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    64,07 € | 
    04.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0384/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    447,65 € | 
    04.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0383/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 
    45952671 | 
     | 
    341,98 € | 
    04.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0386/24 | 
    Elektrická energia za 09.2024 - vyúčtovanie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    468,60 € | 
    04.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0037/24 | 
     |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    SANIMAT SK s.r.o. | 
    50246941 | 
     | 
    1 703,43 € | 
    03.10.2024 |    
     | 
     | 
    04.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0381/24 | 
    Pevná linka za 09.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    121,32 € | 
    03.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0380/24 | 
    Mobilné služby za 09.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Slovak Telekom, a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    104,50 € | 
    03.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0382/24 | 
    Ročná kontrola EPS za 09.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    DIAFAN, s.r.o. | 
    36548073 | 
     | 
    1 140,00 € | 
    03.10.2024 |    
     | 
     | 
    09.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0376/24 | 
    Prenájom Aunoia |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    AUNOIA Pharma s. r. o. | 
    55325751 | 
     | 
    1 680,00 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0379/24 | 
    Plyn za 10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    MAGNA TEPLO a.s. | 
    46189289 | 
     | 
    672,51 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0378/24 | 
    TE za 10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    MAGNA TEPLO a.s. | 
    46189289 | 
     | 
    1 914,50 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0375/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. | 
    18049745 | 
     | 
    236,20 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0374/24 | 
    Potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    Mäsiarstvo Irena Hyžová | 
    41401727 | 
     | 
    532,07 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0377/24 | 
    Elektrická energia za 10.2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 
    00655538 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    747,83 € | 
    01.10.2024 |    
     | 
     | 
    03.10.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra |