Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0018/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 244,04 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0020/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 491,81 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0016/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 1 302,18 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0019/24 Školenie ISPIN - Uzávierkové práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0017/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 125,22 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0021/24 Školenie dotácia na rekonštrukciu verejných budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Grantexpert s.r.o. 47454890 29,00 € 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0015/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 19,42 € 24.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0014/24 Webinár: Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti Inšpekcie v sociálnych službách Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 50,00 € 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 Školenie nová EP a ZSNH Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ASVO, s.r.o. 55566804 90,00 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFB0012/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 10,82 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 372,10 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 166,51 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 181,18 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 TE za 01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 Plyn za 01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 Voda 06.12.2023 - 05.01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 215,00 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 Oprava kotla Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Jančovič 37284118 172,80 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 Mesačná kontrola EPS za 01.2024 a školenie pracovníka Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 174,00 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 Servis akvária Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Aqua Import s. r. o. 50924541 190,20 € 11.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 199,04 € 11.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFO0001/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 898,50 € 09.01.2024 12.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 Elektrická energia za 01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15