DFB0182/24 |
Technická správa budov za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
139,63 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
0,60 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
219,85 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,49 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
379,40 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,84 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
324,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
235,67 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
756,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,40 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 467,44 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
178,61 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
247,31 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,17 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
Oprava podláh a pokládka linolea |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 934,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,09 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
Lepenie fólií na okná a dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dobrá reklama s. r. o. |
50452363 |
|
634,80 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
Maratón sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Elektrická energia za 04.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
448,75 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
Služby pevnej siete za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,07 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
Mobilné služby za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
230,88 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
Vývoz fekálií za 04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,87 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pohrebníctvo Ecker s.r.o. |
51181690 |
|
595,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |