Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/24 Technická správa budov za 05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0188/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 139,63 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0187/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 0,60 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0186/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 219,85 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0185/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 414,49 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0184/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 379,40 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,84 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0181/24 Mesačná kontrola EPS za 05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0180/24 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 167,20 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 324,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0177/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 235,67 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0178/24 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 756,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0176/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 755,40 € 10.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFO0019/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 396,00 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFO0018/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 467,44 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0174/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 178,61 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 247,31 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0172/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,17 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0175/24 Oprava podláh a pokládka linolea Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 934,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 Voda 06.04.2024 - 05.05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 238,09 € 09.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 Lepenie fólií na okná a dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Dobrá reklama s. r. o. 50452363 634,80 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 Maratón sociálnej rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 59,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0169/24 Odber kuchynského odpadu za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 Elektrická energia za 04.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 448,75 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0163/24 Služby pevnej siete za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,07 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0162/24 Mobilné služby za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0165/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 230,88 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 Vývoz fekálií za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0166/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 710,87 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFO0017/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pohrebníctvo Ecker s.r.o. 51181690 595,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »