DFB0265/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
242,74 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 242,10 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
Výmena interiérových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
11 962,85 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
Oprava práčok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
156,24 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
Technická správa budov za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
358,51 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,33 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,21 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Vývoz fekálií za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
184,70 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 433,13 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/24 |
Pevná linka za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,63 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
Mobilné služby za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
140,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
Elektrická energia za 06.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
389,18 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
Predplatné PaM 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
251,65 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
208,22 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,83 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
304,95 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 675,15 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
154,80 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
Plyn za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
TE za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
Elektrická energia za 07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
388,50 € |
28.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Seminár Životné minimum a exekučné zrážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |