Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 238,86 € 22.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0280/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 341,02 € 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0279/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 278,74 € 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0278/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 921,96 € 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0277/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 542,24 € 18.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0276/23 Mesačná kontrola EPS za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0275/23 Servis akvária Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Aqua Import s. r. o. 50924541 260,40 € 16.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0270/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 232,65 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0269/23 Voda 06.07.2023 - 05.08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 193,37 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0272/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 613,12 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0271/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 819,62 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0274/23 Predplatné aktualizácií Úplné znenia 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 140,00 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0273/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 230,40 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0268/23 Elektrická energia za 07.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -20,36 € 14.08.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0267/23 Technická správa budov za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 285,60 € 09.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0265/23 Mobilné služby za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,28 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0264/23 Mobilné služby za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 142,20 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0266/23 Vývoz fekálií za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0263/23 Odber kuchynského odpadu za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFO0031/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 929,74 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFO0030/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 227,40 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0262/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 32,50 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFO0029/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 225,50 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0261/23 Dvere oprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 899,40 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0258/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,07 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0257/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 847,33 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0256/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 457,29 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0254/23 Plyn za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0253/23 TE za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0255/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 302,94 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »