Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0308/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 238,72 € 20.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFO0034/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VIDA plus s.r.o. 46737162 180,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0307/23 Servis akvária Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Aqua Import s. r. o. 50924541 190,20 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0305/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 228,14 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0306/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 413,69 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0304/23 Ročná kontrola EPS za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 140,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFO0033/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 415,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFO0032/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 396,27 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 92,26 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0302/23 Elektrická energia za 08.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 38,10 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0300/23 Vývoz fekálií za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0298/23 Voda 06.08.2023 - 05.09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 230,88 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0299/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 669,08 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0301/23 Odber kuchynského odpadu za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 84,00 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0296/23 Mobilné služby za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0295/23 Pevná linka za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,06 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0292/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 127,50 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0291/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 57,82 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0290/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 294,65 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0288/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,50 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 TE za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0293/23 Plyn za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0289/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 281,21 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0297/23 Prevádzka webovej stránky za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 06.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0287/23 Elektrická energia za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 720,80 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0285/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 279,24 € 30.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0284/23 Prevádzka webovej stránky za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 28.08.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0283/23 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 205,80 € 23.08.2023 30.08.2023 Faktúra
DFB0282/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 91,08 € 22.08.2023 24.08.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »