Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0067/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 236,33 € 07.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 8,25 € 07.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 Mobilné služby za 02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 154,12 € 06.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 271,32 € 02.03.2023 07.03.2023 Faktúra
DFO0007/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 744,07 € 02.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 Plyn za 03.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.03.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 244,72 € 01.03.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Elektrická energia za 03.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 01.03.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 108,00 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 Oprava sadorkartónu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ing. Jozef Mészáros - INPRO 30086086 2 780,00 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 59,40 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0051/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 206,43 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0057/23 Voda 17.01.2023 - 16.02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 251,88 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0054/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 531,98 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0052/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 538,67 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0053/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 1 485,14 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0056/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 194,34 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0055/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 55,52 € 24.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0049/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 50,38 € 17.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0048/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 71,57 € 17.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0047/23 Ročný prístup na portál VSSR Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 16.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0046/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 108,00 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0044/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 93,23 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0043/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,90 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 107,02 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 Technická správa budov za 02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 285,60 € 14.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 Mesačná kontrola EPS za 02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 14.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0039/23 TE za 02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 173,88 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 Odber kuchynského odpadu za 01.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra