Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0199/23 Technická správa budov za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 285,60 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0200/23 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0201/23 Vývoz fekálií za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0198/23 Následná certifikát Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 48,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0197/23 Výmena vonkajších dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 1 800,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0196/23 Prevádzka webovej stránky za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0021/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 416,31 € 08.06.2023 17.06.2023 Faktúra
DFO0020/23 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 420,00 € 08.06.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0191/23 Pevná linka za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,67 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0190/23 Mobilné služby za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 188,37 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0195/23 Voda 06.05.2023 - 05.06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 206,35 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0192/23 Výmena dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 For Home Development s.r.o. 52021718 11 983,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0193/23 Odber kuchynského odpadu za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0189/23 Kurz Etikety Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HONOR GATE s.r.o. 51334062 300,00 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0194/23 Elektrická energia za 05.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 28,45 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0183/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 212,06 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0182/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 813,23 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0181/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 598,42 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 Tepelná energia za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 Plyn za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 248,79 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0184/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 2 302,34 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 Elektrická energia za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 28,02 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0179/23 Preventívne prehliadky zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 310,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFO0019/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 145,20 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFO0018/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 609,40 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0178/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 1 986,73 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFB0176/23 Výmena interiérových žalúzie a sieťové dvere Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 384,10 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 467,42 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »