DFO0048/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
224,92 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/23 |
demontáž a montáž svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 769,75 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
Seminár: Nový prístup k rozvoju Manažérskych a komunikačných zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
Merač tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 698,98 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
778,65 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 141,83 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
42,07 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
31,92 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
122,02 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/23 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
449,86 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
117,50 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
806,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/23 |
Údržba stropu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
11 724,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
166,19 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
456,24 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
404,88 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
246,43 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/23 |
Prevádzková kniha EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
14,40 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/23 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/23 |
Zľava z ceny výrobku - skriňa FA č. 363/23 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
-49,20 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
2 511,22 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
792,00 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/23 |
Technická správa budov za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
6,88 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 885,78 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/23 |
Servis a revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
960,00 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
767,29 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/23 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23 |
Špeciálny rehabilitaný zdvihák STANDY ELECTRO WING |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
4 980,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |