DFB0013/22 |
Reklamné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Register obchodných spoločností, s.r.o. |
46440305 |
|
240,00 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/22 |
Voda 17.12.2021 - 16.01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
158,11 € |
20.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/22 |
EPI Právny systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/22 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/22 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
597,22 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
419,11 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/22 |
Servis výťahu 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/22 |
Predplatné Poradca 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
127,21 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/22 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 797,78 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/22 |
Plyn za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/22 |
TE za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/22 |
Internet za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |