Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0009/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 6 000,00 € 13.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0076/26 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 649,44 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0075/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 55,13 € 12.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0074/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 191,32 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFO0008/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 692,11 € 10.03.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0072/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 693,90 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0071/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 295,34 € 10.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0069/26 Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,97 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0070/26 Odvoz odpadov za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 09.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0068/26 Odber kuchynského odpadu za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 06.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0067/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 443,65 € 06.03.2026 11.03.2026 Faktúra
DFB0064/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 185,44 € 04.03.2026 Faktúra
DFB0065/26 Mobilné služby za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0066/26 Služby pevnej siete za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,62 € 04.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 Plyn za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 TE za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0063/26 Pracovný stôl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KEMA SK, s.r.o. 31350658 309,96 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0062/26 Elektrická energia za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 03.03.2026 07.03.2026 Faktúra
DFO0007/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 827,13 € 02.03.2026 04.03.2026 Faktúra
DFB0058/26 Prevádzka webovej stránky za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 31,20 € 02.03.2026 05.03.2026 Faktúra
DFB0057/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 892,04 € 02.03.2026 05.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 55,13 € 02.03.2026 05.03.2026 Faktúra
DFB0056/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 429,73 € 27.02.2026 05.03.2026 Faktúra
DFB0055/26 Seminár PAM 41.00 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 26.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0006/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 390,00 € 25.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0054/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 55,13 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0051/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 424,89 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0052/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 296,29 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0053/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,94 € 24.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0049/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 240,16 € 23.02.2026 26.02.2026 Faktúra