Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0499/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 2 347,67 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFO0049/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 586,80 € 06.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0498/24 Voda 06.11.2024 - 05.12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 229,57 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFO0048/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Toben s.r.o. 50376781 350,00 € 05.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0495/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,48 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0494/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 55,98 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0493/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 326,23 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0492/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 478,03 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0491/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 370,79 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0490/24 Odvoz odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 960,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0496/24 OOB Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 886,42 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0489/24 Odber kuchynského odpadu za 11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0488/24 Elektrická energia za 11.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 466,44 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0497/24 Elektroinštalačné práce v pivnici Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lineman elektric s. r. o. 53979338 660,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0487/24 Technické činnosti budov za 12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 04.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0484/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 3 014,54 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFS0001/24 Darčekové poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 2 770,00 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0483/24 Služby pevnej siete za 11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 125,11 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0482/24 Mobilné služby za 11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 397,00 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0486/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 275,89 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0485/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 717,14 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0481/24 Odber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FCC Trnava s.r.o. 31449697 42,00 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0474/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 120,00 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0475/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AUNOIA Pharma s. r. o. 55325751 1 680,00 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0478/24 Plyn za 12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0477/24 TE za 12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0479/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 52,30 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0473/24 Čistiace potreby, čistiaci vozík Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 2 413,74 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0480/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 291,73 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0476/24 Elektrická energia za 12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »