Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/25 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Damedis s.r.o. 47864249 146,25 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 297,05 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 371,30 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 95,75 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 352,40 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 217,91 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0034/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 158,34 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0035/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 436,38 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 155,68 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 Servisné a revízne činnosti za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 13.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 Mesačná kontrola EPS za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 12.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 Elektrická energie vyúčtovanie za 01.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 430,55 € 12.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0031/25 Odber kuchynského odpadu za 01.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 98,40 € 10.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 Voda 06.01.2025 - 05.02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 239,95 € 10.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFO0004/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 475,95 € 06.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 Servisné a revízne činnosti za 01.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 05.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Mobilné služby za 01.20254 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 187,05 € 04.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Služby pevnej siete za 01.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,13 € 04.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 399,05 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 148,68 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 265,21 € 03.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 Seminár PAM 40.00 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 Plyn za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 TE za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 Elektrická energia za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 488,33 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 46,00 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 183,82 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 284,08 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 605,20 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 43,14 € 31.01.2025 04.02.2025 Faktúra
1 2 »