Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0039/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 385,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0370/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 40,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFO0040/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 405,90 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0374/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 238,67 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0368/25 OOB Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 023,46 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0369/25 Posteľná bielizeň Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 992,60 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0371/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 414,07 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0365/25 Vývoz odpadov za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 811,78 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0367/25 Servis čističiek vzduchu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 1 353,00 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0372/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 268,06 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0373/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 286,72 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0366/25 Technické činnosti budov za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0375/25 Webinár: ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 59,00 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFO0038/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 101,77 € 11.11.2025 13.11.2025 Faktúra
DFB0361/25 Odber kuchynského odpadu za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0360/25 Voda 06.10.2025 - 05.11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 222,51 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0362/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 428,17 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0363/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 190,16 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0364/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,02 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFO0037/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 271,29 € 05.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0359/25 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 218,94 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0357/25 Mobilné služby za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0358/25 Pevná linka za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,17 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0356/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 223,38 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0354/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 547,81 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0355/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 664,82 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0351/25 TE za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0352/25 Plyn za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB0353/25 Elektrická energia za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 205,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0349/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 347,46 € 28.10.2025 31.10.2025 Faktúra