Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0021/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 585,26 € 29.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 Oprava práčky IY135M Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 200,69 € 26.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0016/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 168,82 € 22.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0017/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,38 € 22.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0018/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 467,20 € 22.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0019/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,22 € 22.01.2026 29.01.2026 Faktúra
DFB0015/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 123,30 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0011/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 370,49 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0012/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 710,02 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0013/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,36 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0014/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,22 € 21.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0010/26 Elektrická energia za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 19.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0007/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 424,18 € 16.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0009/26 Voda 06.12.2025 - 05.01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 283,79 € 16.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0008/26 Mesačná kontrola EPS za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 16.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFO0002/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 425,00 € 15.01.2026 17.01.2026 Faktúra
DFB0006/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 145,96 € 14.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0471/25 Odber kuchynského odpadu za 12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 36,90 € 12.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFB0003/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 467,33 € 12.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFB0004/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 431,65 € 12.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFB0005/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 49,08 € 12.01.2026 16.01.2026 Faktúra
DFO0001/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 1 373,36 € 05.01.2026 08.01.2026 Faktúra
DFB0001/26 Plyn za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 05.01.2026 14.01.2026 Faktúra
DFB0002/26 TE za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 05.01.2026 14.01.2026 Faktúra
DFB0469/25 Služby pevnej siete za 12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,57 € 05.01.2026 14.01.2026 Faktúra
DFB0470/25 Mobilné služby za 12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 186,74 € 05.01.2026 14.01.2026 Faktúra
DFB0468/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 225,56 € 02.01.2026 14.01.2026 Faktúra