Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 202,93 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 227,15 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 422,72 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 333,11 € 19.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 876,70 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Havarijná oprava rozdelovača tepla a výmena ventilov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MABA Invest s. r. o. 44199074 3 419,40 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Ročný prístup Verejná správa SR Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 649,44 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 205,54 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 189,76 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 166,19 € 12.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 237,83 € 11.03.2025 14.03.2025 Faktúra
DFO0009/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 231,38 € 10.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Voda 06.02.2025 - 05.03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 219,83 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Elektrická energia za 02.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 250,96 € 10.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 Technické činnosti budov za 03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 278,58 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 262,97 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 294,10 € 06.03.2025 11.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 Tlačiareň, toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 1 230,00 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Odber kuchynského odpadu za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 86,10 € 05.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Mobilné služby za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 184,99 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 Služby pevnej siete za 02.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,89 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 991,93 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 268,32 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 TE za 03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 Plyn za 03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 Elektrická energia za 03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 34,50 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 269,30 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra