Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0274/25 TE za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 01.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 Plyn za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 01.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 414,58 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0271/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,66 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 497,90 € 28.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 532,90 € 27.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 217,65 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 189,57 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0266/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 162,27 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0267/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,57 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0264/25 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 170,97 € 21.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 InmuRelax - relaxačný vankúšik Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 3lobit, s. r. o. 46020152 884,00 € 18.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFO0030/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 395,00 € 14.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 218,18 € 14.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 574,03 € 14.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0262/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,51 € 14.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFO0029/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 350,96 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0257/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 237,95 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 Oprava sporáka Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 421,40 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 492,92 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,48 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0255/25 Pracovné odevy, obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 931,00 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0254/25 Elektrická energia za 07.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 -177,53 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0246/25 Odber kuchynského odpadu za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 110,70 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0247/25 Voda 06.07.2025 - 05.08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 274,01 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0248/25 Odvoz odpadov za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 811,78 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0250/25 Mesačná kontrola EPS za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0251/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 250,04 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0252/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 407,99 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra