DFO0025/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
733,10 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAKIA WELCOME SERVICE s.r.o. |
47084448 |
|
123,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/25 |
Technické činnosti budov za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
411,19 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 441,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/25 |
Mobilné služby za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,56 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/25 |
Pevná linka za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,84 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
288,90 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,24 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
614,93 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 026,55 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
9 328,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 607,17 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 319,49 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
TE za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/25 |
Plyn za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
Elektrická energia za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
597,74 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
420,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
175,67 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany - rekonštrukcia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Ľubomír Adamec |
48280721 |
|
218,27 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
87,47 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,40 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,14 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
688,88 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
494,45 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Rukavice PVC vinyl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
979,90 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |