Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0033/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 415,00 € 02.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0318/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 435,78 € 02.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0319/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 465,94 € 02.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0320/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 02.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0317/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 188,88 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0316/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 465,03 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0311/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 397,53 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0314/25 TE za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0315/25 Plyn za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0313/25 Seminár PAM 40.03 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0312/25 Čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DaBa-F s. r. o. 56933274 330,00 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0310/25 Interiérové dvere a masívna polica Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 1 413,27 € 29.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0309/25 Údržba masívnych schodov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 5 161,08 € 29.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0305/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 238,25 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0306/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 338,17 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0307/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 136,79 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0308/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,25 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0303/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 380,44 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0301/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,24 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0302/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 561,61 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFO0032/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 614,00 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0299/25 Oprava pračky IPSO IY 180 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 115,64 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0300/25 Ročná kontrola EPS za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 168,50 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0031/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 1 991,51 € 11.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0297/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 207,83 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0298/25 Technické činnosti budov za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0291/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 603,96 € 09.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0290/25 Odvoz odpadov za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 499,36 € 09.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0292/25 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 134,12 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0293/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 408,65 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra