Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 18.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0045/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 48,38 € 18.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0046/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 467,09 € 18.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0044/26 Mesačná kontrola EPS za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 12.02.2026 18.02.2026 Faktúra
DFB0042/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 154,00 € 11.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0041/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 582,73 € 11.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0039/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,43 € 11.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0040/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 816,89 € 11.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0043/26 Elektrická energia vyúčtovanie za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 8,85 € 11.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0036/26 Voda 06.01.2026 - 05.02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 283,79 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0037/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 52,50 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0038/26 Odvoz odpadov za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 656,80 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0005/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 1 645,34 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0004/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 696,00 € 05.02.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0034/26 Odber kuchynského odpadu za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 61,50 € 05.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 85,12 € 05.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0032/26 Mobilné služby za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 187,06 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 Služby pevnej siete za 01.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,53 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0003/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 385,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 Plyn za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 TE za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 290,80 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 551,56 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 55,04 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 Elektrická energia za 02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 316,18 € 02.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 Nôž do mäsomlynčeka Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 RM Gastro - JAZ 34153004 108,65 € 02.02.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 586,77 € 02.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 156,63 € 02.02.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 585,26 € 29.01.2026 04.02.2026 Faktúra