Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0411/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,25 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0397/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 267,82 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0402/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 30,66 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0398/25 Maliarske práce, výmena poškodených sadrokartónov vrátane materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 17 207,70 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0399/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 341,39 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0400/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 475,57 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0396/25 Pohrebné trovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PEKAR ŠS s.r.o. 52381048 976,00 € 27.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0395/25 Pohrebné trovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PEKAR SR s.r.o. 46765344 226,70 € 27.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0394/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 803,44 € 27.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0393/25 Preventívne lekárske prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 600,00 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0392/25 Mesačná kontrola EPS za 11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 174,66 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0391/25 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Damedis s.r.o. 47864249 3 518,78 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0389/25 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 3 189,16 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0390/25 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 EXACT Invest s. r. o. 51119838 407,89 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0386/25 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 999,00 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0385/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 202,78 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0387/25 Prehoz na sedačku Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 461,25 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0388/25 Prenájom agregátu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ENERGY RENT Slovensko s. r. o. 45252394 613,18 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0379/25 Adaptér CAREVO, odtoková hadica CAREVO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 337,71 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0380/25 Rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 2 204,41 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0381/25 Dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 723,24 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0382/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 261,59 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0383/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 593,58 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0384/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 127,76 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFS0001/25 Darčekové poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 5 090,00 € 19.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0378/25 Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALITREX s.r.o. 46958916 20 258,63 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0377/25 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 1 678,26 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0376/25 Elektrická energia vyúčtovanie za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -77,43 € 13.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFO0039/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 385,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0370/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 40,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Faktúra