Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0029/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 350,96 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0246/25 Odber kuchynského odpadu za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 110,70 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0247/25 Voda 06.07.2025 - 05.08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 274,01 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0248/25 Odvoz odpadov za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 811,78 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0250/25 Mesačná kontrola EPS za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0251/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 250,04 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0252/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 407,99 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0253/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,02 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0249/25 Technické činnosti budov za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0245/25 Dávkovač liekov týždenný Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PEAR Q s.r.o. 51055015 364,00 € 05.08.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0244/25 Porcelánová miska Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 346,86 € 05.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0242/25 Mobilné služby za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 195,27 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0243/25 Služby pevnej siete za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,03 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0241/25 Elektrická energia za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0239/25 Licencia ESET Protect Entry na 15 zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ITP Invest, s.r.o. 35947713 918,83 € 01.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0240/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 225,78 € 01.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0237/25 Plyn za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 01.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0238/25 TE za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 01.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0232/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 710,75 € 29.07.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0233/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 494,98 € 29.07.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0235/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 168,89 € 29.07.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0236/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 381,40 € 29.07.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0234/25 Vyúčtovanie za odber plynu za 01 - 06 / 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -756,11 € 29.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFO0028/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 072,65 € 28.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0231/25 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Damedis s.r.o. 47864249 404,79 € 28.07.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0230/25 Rozpočet stavby k PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALITREX s.r.o. 46958916 307,50 € 25.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0229/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 226,49 € 23.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0225/25 Servis výpočtovej techniky, nastavenie PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 87,50 € 23.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0226/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 310,44 € 23.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0227/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 387,00 € 23.07.2025 26.07.2025 Faktúra