Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0035/19 | služby MAGIO 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,06 € | 01.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0080/19 | Služby mobilnej siete za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,17 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0079/19 | služby MAGIO 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,32 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0078/19 | služby pevnej siete 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,05 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0140/19 | služby pevnej siete 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,90 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0139/19 | služby MAGIO 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0138/19 | Služby mobilnej siete za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0176/19 | služby pevnej siete 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,73 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0174/19 | služby MAGIO 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0173/19 | Služby mobilnej siete za 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,63 € | 01.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0224/19 | Služby mobilnej siete za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,93 € | 01.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0222/19 | služby pevnej siete 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,40 € | 01.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0221/19 | služby MAGIO 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 01.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0274/19 | službby pevnej siete 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,96 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0273/19 | služby MAGIO 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0272/19 | Služby mobilnej siete za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,90 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0329/19 | služby pevnej siete 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,26 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0328/19 | Služby mobilnej siete za 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,32 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0326/19 | služby MAGIO 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,64 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0369/19 | služby pevnej siete 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,71 € | 01.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |