DFB0137/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
87,42 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
Evakuačná podložka 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
pracie prášky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
232,47 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/25 |
pedikúra pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MARTA HERTA KOCSIS |
45261458 |
|
330,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
60,02 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
167,96 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
zber nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
267,23 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Skupinová supervízia dňa 21.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
222,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,54 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
281,23 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,32 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
160,97 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
609,75 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
300,81 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
332,92 € |
20.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
157,82 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
Elektrická varná stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
741,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
elektroda do defiblilátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
123,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
358,57 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
antidekubitné matrace 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
888,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,55 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
268,36 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
125,17 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
219,65 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/25 |
Cleansing foam, Zinc oinment pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
363,69 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
416,72 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
služby BOZP-OPP jan-febr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |