DFB0039/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,36 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/25 |
doplatky na lieky klientom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 067,29 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
Váharské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
236,90 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/25 |
cukrárenské výrobky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
132,00 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
3-sedačka,čalúnená hnedá - 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 648,20 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
332,50 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
182,08 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,67 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,81 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,39 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,17 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
240,86 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
zber nebezpečného odpadu na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
inzerát v systéme Worki |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
84,87 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
611,07 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,86 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
319,80 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
248,68 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
192,59 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
272,40 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/25 |
veniec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Eva Greschnerová - Pohrebníctvo |
40627578 |
|
35,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
162,92 € |
21.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
308,21 € |
21.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
214,42 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
143,69 € |
20.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
za právo užívania IS Cygnus SK - 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
20.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,97 € |
14.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
490,62 € |
14.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
331,61 € |
14.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |