| DFB0197/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
270,68 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
298,04 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby BOZP - OPP marec-apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
odber kuchynského odpadu za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
potraviny - knedle, buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
134,26 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
237,23 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
166,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,17 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
315,87 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame u Vás pracie prostriedky nasledovne:
POWER ELEGANT 20L/CLAX PROFI 20L 5x
VIKI FRESH PRÁŠOK NA PRANIE 14 KG 7X
HALAMID UNIVERZÁLNA DEZINFEKCIA 2KG 10X. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
449,21 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
216,71 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,27 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,03 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,52 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,44 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,31 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
270,78 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |