DFB0165/25 |
dvojdňová konferencia Cestou k stálosti pre 10 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
Objednávame u Vás online školenie "Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore! dňa 23.04.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seminária, s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
18.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0164/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
238,21 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
zverejnenie ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
134,07 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
Servisné a revízne činnosti za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0022/25 |
Objednávame u Vás 2 ks POWER CHLOREX 25 kg. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0162/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
275,04 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov dňa 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
200,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
350,69 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
521,07 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
208,21 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/25 |
dávkovač liekov pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
241,92 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/25 |
doplatky na lieky klientkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
726,10 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/25 |
torty pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
136,85 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,70 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
115,55 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
139,80 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
potraviny - cukrárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
265,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/25 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
371,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |