| DFB0253/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
464,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,86 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
406,33 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
81,14 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
196,48 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
doplatky na lieky klientkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 154,28 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
728,43 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Vodné a stočné 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
628,75 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
147,32 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
právo užívania IS Cygnus 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
prateľné podložky so záložkami pre klientky (52 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
623,61 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
394,30 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás kontrolu účinnosti procesu sterilizácie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby na mesiac JÚN 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás kontrolné a kalibračné práce meracích prístrojov a vyhotovenie a dodanie kalibračných listov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/25 |
Kontrolné a kalibračné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
244,28 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
152,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
199,40 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |