Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/25 Objednávame u Vás Mobilný elektrický zdvihák TALOS II - nosnosť 200 kg 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 VELCON spol.s r.o. 36056677 0,00 € 17.10.2025 24.10.2025 Objednávka
DFB0488/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 306,27 € 17.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0489/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NARIAS s.r.o. 51095416 176,63 € 17.10.2025 06.11.2025 Faktúra
0075/25 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu priestorov DSS pre dospelých Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TRIO-D s r.o. 43962351 0,00 € 16.10.2025 21.10.2025 Objednávka
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 22/2024/DSSLE) Článok 22 kolektívnej zmluvy sa dopĺňa o bod č. 4 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 Základná odborová organizácia Slov.odborového zväzu zdravotníctva a soc.služieb pri DSSpD Lehnice 000683949367 0,00 € 16.10.2025 24.10.2025 31.12.2025 23.10.2025 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
DFB0486/25 potraviny - mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TASHY Agrotrade s.r.o. 17638135 363,16 € 16.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0484/25 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 186,02 € 15.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0036/25 cukrárenské výrobky pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 127,33 € 15.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0037/25 kadernícke služby pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 LUARI, s.r.o. 36773239 450,00 € 15.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0485/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NARIAS s.r.o. 51095416 145,88 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0483/25 odpadový kôs 10 lit.2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MIRDO, s.r.o. 45503508 60,00 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0479/25 Posteľ TAURUS -10 ks, nočný stolík - 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Meditech SK, s.r.o. 46964690 12 230,00 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0481/25 potraviny - mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 128,52 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0482/25 potraviny - suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NITRAZDROJ, a.s. 34098593 323,28 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0480/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 118,09 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0478/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 DANUBIA a.s. 31412726 258,96 € 13.10.2025 30.10.2025 Faktúra
Zmluva č. 12/2025/DSSLE Dodanie zákazky - 10 ks elektricky polohovateľná posteľ s nočným stolíkom Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda 31875114 Meditech SK, s.r.o. 46964690 0,00 € 10.10.2025 11.10.2025 10.10.2025 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
0072/25 Objednávame u Vás odpadový kôs 10 lit. plast biely 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MIRDO, s.r.o. 45503508 0,00 € 10.10.2025 15.10.2025 Objednávka
DFB0473/25 Vyúčt.faktúra za elektrinu 15.9.-30.9.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 685,07 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0477/25 Kancelárske kreslo Stairs béžová - 2ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 B2B Partner s.r.o. 44413467 279,21 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra