Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0256/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 877,14 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0019/25 hygienické potreby pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 723,71 € 06.06.2025 11.07.2025 Faktúra
0034/25 Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS pre dospelých Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 05.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFB0254/25 Servisné a revízne činnosti za jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 499,38 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/DSSLE) Navýšenie cien za dodávku mrazenej hydiny, rýb, hotových výrobkov, zeleniny a vajec Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. 17638135 16 798,04 € 05.06.2025 13.06.2025 12.06.2025 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
DFB0255/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 285,02 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 odber kuchynského odpadu za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,96 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0251/25 služby Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0252/25 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0253/25 potraviny - mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TASHY Agrotrade s.r.o. 17638135 464,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny - mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 280,86 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 potraviny - suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NITRAZDROJ, a.s. 34098593 406,33 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0246/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 81,14 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0249/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 196,48 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFO0018/25 doplatky na lieky klientkám Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 ARTEON s.r.o 36364304 1 154,28 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0241/25 spotreba elektriny 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 encare, s.r.o. 52302555 1 830,46 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Pikland, s.r.o. 31409334 728,43 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0243/25 Vodné a stočné 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 628,75 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0240/25 potraviny - knedle, parené buchty Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabdi, s. r. o. 56448619 147,32 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra