Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/25 Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame 10 ks štvorcový stôl - TANIA 90/90 - ATYP SKU: TANIA - 90. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mušla s.r.o. 47592265 0,00 € 26.08.2025 27.08.2025 Objednávka
0054/25 Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov dňa 28. 8.2025 a 01.09.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 26.08.2025 28.08.2025 Objednávka
DFB0376/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 228,22 € 13.08.2025 Faktúra
DFB0377/25 vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 620,34 € 12.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0369/25 Servisné a revízne činnosti za august Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 499,38 € 08.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0370/25 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 197,11 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0366/25 potraviny - studená kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Filo Vojtech, s.r.o. 47439246 157,80 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0368/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 191,76 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0364/25 nákup - hygienické,čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 1 469,48 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0365/25 spotreba materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 111,81 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0357/25 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0358/25 služby Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0359/25 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,97 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0363/25 difuzér 2 ks a náplne Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mušla s.r.o. 47592265 984,00 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0356/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 179,63 € 05.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0361/25 potraviny - mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 283,99 € 05.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0362/25 potraviny - suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NITRAZDROJ, a.s. 34098593 204,86 € 05.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0360/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 175,45 € 05.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0350/25 spotreba elektriny 8/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 encare, s.r.o. 52302555 1 830,46 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0352/25 odber kuchynského odpadu za 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra