Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0258/25 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 252,40 € 09.06.2025 10.06.2025 Faktúra
0035/25 Objednávame u Vás kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín na deň 11.6. 2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 ÚzS Slovenský Červený kríž 00415944 0,00 € 06.06.2025 09.06.2025 Objednávka
0034/25 Objednávame u Vás skupinovú revíziu pre zamestnancov DSS pre dospelých Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 05.06.2025 09.06.2025 Objednávka
DFB0254/25 Servisné a revízne činnosti za jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 499,38 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/DSSLE) Navýšenie cien za dodávku mrazenej hydiny, rýb, hotových výrobkov, zeleniny a vajec Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. 17638135 16 798,04 € 05.06.2025 13.06.2025 12.06.2025 Mgr. Kristína Berceliová riaditeľka Zmluva
DFB0248/25 odber kuchynského odpadu za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,96 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0251/25 služby Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0252/25 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0241/25 spotreba elektriny 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 encare, s.r.o. 52302555 1 830,46 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Pikland, s.r.o. 31409334 728,43 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0243/25 Vodné a stočné 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 628,75 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0240/25 potraviny - knedle, parené buchty Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabdi, s. r. o. 56448619 147,32 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0244/25 právo užívania IS Cygnus 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 477,19 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFO0017/25 prateľné podložky so záložkami pre klientky (52 ks) Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký 33764956 623,61 € 03.06.2025 12.06.2025 Faktúra
0031/25 Objednávame u Vás kontrolu účinnosti procesu sterilizácie. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Medirex a.s. 35766450 0,00 € 30.05.2025 02.06.2025 Objednávka
0032/25 Objednávame u Vás kancelárske potreby na mesiac JÚN 2025 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Pikland, s.r.o. 31409334 0,00 € 30.05.2025 02.06.2025 Objednávka
0033/25 Objednávame u Vás kontrolné a kalibračné práce meracích prístrojov a vyhotovenie a dodanie kalibračných listov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Melav, s.r.o. 47756012 0,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Objednávka
DFB0238/25 Kontrolné a kalibračné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Melav, s.r.o. 47756012 36,90 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0235/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 152,34 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra