PENAM SLOVAKIA, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0184/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 404,27 € | 20.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0253/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 382,78 € | 10.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0267/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 379,06 € | 20.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0279/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 446,96 € | 31.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0295/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 374,57 € | 10.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0310/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 387,16 € | 20.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0322/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 519,46 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0355/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 407,96 € | 20.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0394/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 397,55 € | 20.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0427/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 410,53 € | 10.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0475/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 400,10 € | 10.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0499/14 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 426,72 € | 20.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
153/2014 | Dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 0,00 € | 28.07.2014 | 18.12.2018 | PhDr.Lívia Katona,PhD | riaditeľka | Objednávka | |||
Zmluva č. 00002/2013/DSSKoš | Dodávka pekárenských výrobkov | Doomov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29 473,96 € | 22.01.2013 | 22.01.2013 | 30.01.2013 | PhDr. Lívia Katona, PhD. | riaditeľka DSS Košúty | Zmluva | ||
23/2013 | pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 0,00 € | 25.02.2013 | 18.12.2018 | PhDr. Lívia Katona, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0066/13 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 298,54 € | 28.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0127/13 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 382,03 € | 10.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0165/13 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 476,34 € | 10.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0156/13 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 339,11 € | 30.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0352/13 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 404,71 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |