MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0540/15 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 31,92 € 22.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0545/15 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 397,82 € 29.12.2015 17.12.2018 Faktúra
DFB0546/15 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 342,60 € 29.12.2015 17.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 1/2015/DSSKoš Dodávka potravinových výrobkov a surovín Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10 925 09 Košúty 31823572 Mabonex, spol. s.r.o. 31428819 20 093,16 € 05.01.2015 05.01.2015 31.12.2015 04.02.2015 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2015/DSSKoš Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10 925 09 Košúty 31823572 Mabonex, spol. s.r.o. 31428819 12 410,02 € 05.01.2015 05.01.2015 31.12.2015 04.02.2015 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2015/DSSKoš Dodávka mrazených výrobkov pre DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10 925 09 Košúty 31823572 Mabonex, spol. s.r.o. 31428819 7 044,48 € 05.01.2015 05.01.2015 31.12.2015 04.02.2015 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Zmluva
238/2015 Dodávka potravín, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 16.10.2015 18.12.2018 Objednávka
Zmluva č. 00005/2014/DSSKoš Dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mabonex, spol. s.r.o. 31428819 7 696,49 € 26.02.2014 26.02.2014 03.03.2014 PhDr. Lívia Katona, PhD. riaditeľka Zmluva
DFO0001/14 nákup klientom DSS Košúty - potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 17,22 € 16.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0010/14 dodávka základných potravín a surovín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 453,62 € 14.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0026/14 dodávka základných potravína surovín na strav. prevádzku Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 28,80 € 30.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0025/14 dodávka základných potravína surovín na strav. prevádzku Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 271,43 € 30.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0128/14 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 249,84 € 08.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0127/14 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 083,24 € 08.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0126/14 dodávka potravín a surovín na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 806,06 € 08.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0125/14 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 8,76 € 08.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0122/14 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 295,79 € 03.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0121/14 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 189,79 € 03.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0176/14 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 395,84 € 13.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0175/14 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 638,55 € 13.05.2014 18.12.2018 Faktúra