Danubia a.s.
Informácie
- Názov: Danubia a.s.
- IČO: 31412726
- Adresa: Kračanská cesta 1186/47, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0180/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 256,60 € | 30.04.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0168/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 366,81 € | 20.04.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0161/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 313,36 € | 10.04.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0136/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 308,90 € | 31.03.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0136/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 308,90 € | 31.03.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0129/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 322,49 € | 20.03.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0129/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 322,49 € | 20.03.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
175/19 | Objednávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 0,00 € | 15.07.2019 | 13.08.2019 | Objednávka | |||||
DFB0205/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 298,56 € | 20.05.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0196/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 273,65 € | 10.05.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
185/19 | Objednávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 0,00 € | 25.07.2019 | 23.08.2019 | Objednávka | |||||
Zmluva č. 16/2019/DSSKoš | Sponzorský dar z dodávky pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10, 925 09 Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 176,84 € | 15.04.2019 | 27.07.2019 | 31.07.2019 | 26.07.2019 | PhDr. Lívia Katona, PhD | Zmluva | ||
193/19 | Objednávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 0,00 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Objednávka | |||||
202/19 | Objednávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 0,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Objednávka | |||||
210/19 | Objednávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 0,00 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
DFB0263/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 335,80 € | 30.06.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0254/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 312,26 € | 20.06.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0241/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 297,55 € | 10.06.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0219/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 364,22 € | 31.05.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0284/19 | dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Danubia a.s. | 31412726 | 307,59 € | 10.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |