Faktúra č. DFO0010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
  • IČO: 31823572
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka utierok (buničitá vata) pre klientov zariadenia
  • Dátum doručenia: 11.04.2023
  • Celková hodnota: 103,00 €
  • Identifikácia objednávky: telefonicky-zdravot.úsek
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť