DFB0109/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
154,17 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
predplatné - slot pre inzeráty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
121,77 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
60,09 € |
21.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
328,84 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
928,35 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
745,98 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
484,87 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
32,48 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,77 € |
20.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
195,27 € |
19.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
služby za rok 2025 k programu kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
442,80 € |
19.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
35,21 € |
19.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/25 |
TENA zinkový krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
49,20 € |
18.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
686,73 € |
17.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
82,47 € |
17.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
34,24 € |
14.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
16,61 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
484,59 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
131,03 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
301,86 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
65,69 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,33 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,05 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25 |
vedenie evidencie odpadov 6.2.2025 - 5.2.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
324,79 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
32,46 € |
12.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/25 |
nástenná polica - sklopná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
77,70 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/25 |
vodné, stočné 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
912,71 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
dodávka elektrickej energie - 1/2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,34 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
114,85 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |