Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0285/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 23,94 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0284/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 178,40 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0283/24 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 64,29 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0282/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 658,01 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0281/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 223,28 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0280/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 377,55 € 16.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0279/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 320,68 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0286/24 servisné a revízne činnosti 5/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0275/24 vypracovanie PBS pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty" Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 INPROKON-K, s. r. o. 52607101 220,00 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0271/24 predstavenie pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Alexander Belovics KNICK - KNACK 41844157 150,00 € 13.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0270/24 tabuľka s potlačou, grafické práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 53,64 € 13.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0274/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 79,32 € 13.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0273/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 109,05 € 13.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0278/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 305,77 € 11.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFO0014/24 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 157,40 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0262/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,25 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0267/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 267,98 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFO0013/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 584,77 € 09.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0269/24 dodávka tonerov, tlačív a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 114,30 € 09.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0264/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 113,96 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0263/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 237,61 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0266/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 263,40 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0265/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 625,19 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0276/24 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 43,68 € 08.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0249/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 47,62 € 06.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0248/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 109,53 € 06.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0277/24 služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0255/24 PHM diesel, natural do MV za 4/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 177,30 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0247/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 326,31 € 03.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0246/24 licencia informačného systému DODS 1.6.2024-30.6.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 283,51 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra