DFB0101/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
769,66 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-425,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
333,58 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
349,02 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
314,89 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,25 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,10 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,84 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,89 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
824,67 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,31 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
394,06 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 168,05 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
497,45 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 476,44 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
327,66 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
403,80 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
licencia informačného systému DODS 1.3.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
862,37 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
vedenie evidencie odpadov 6.2.2024 - 5.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
oprava čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
189,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
143,95 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
servisné a revízne činnosti 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,86 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,52 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
program "Kuchyňa" rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
432,00 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
384,30 € |
10.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,35 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
238,07 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,70 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |