DFB0161/23 |
vlajky SR + EU |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
72,20 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/23 |
dodávka potravín - dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
-11,97 € |
14.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,50 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,11 € |
13.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/23 |
predstavenie pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
150,00 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
183,66 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
169,79 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
412,00 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,65 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
120,62 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
448,98 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
644,50 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/23 |
servisné a revízne činnosti 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/23 |
inštalácia kamerového systému v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
1 020,72 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 710,70 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
323,79 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/23 |
popisovač, páska BROTHER |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
67,32 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,15 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
20,09 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/23 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
83,81 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/23 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ivan Blokhin - GIZZO |
47387157 |
|
100,00 € |
03.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,14 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,11 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
482,50 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
619,71 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,36 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 657,88 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |