Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0695/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 243,58 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0696/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 583,88 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0697/25 dodávka mäsa a mäsovych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 146,63 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0690/25 Výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis 35197919 36,67 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0694/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 483,07 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0691/25 ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0692/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 282,88 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0689/25 dodávka elektrickej energie 10/2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 109,48 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0693/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 117,98 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0688/25 elektromechanické čistenie potrubia v zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AB KRTKOVANIE s. r. o. 52761452 150,00 € 12.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0685/25 čistiace a hygienicke potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 1 756,14 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0686/25 služby v oblasti BOZP-OPP 9-10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 400,00 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0687/25 za servisné a revízne služby 11/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 11.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0683/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,24 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0684/25 dodávka vody, stočné 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 605,69 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0681/25 služby v oblasti CO za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0682/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 228,26 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFO0039/25 lieky za oktober pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 1 234,10 € 06.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0680/25 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 56,90 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0676/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 433,10 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0677/25 dodávka mlieka a mliečných výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 46,73 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0678/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 408,88 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0679/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 112,94 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0672/25 spotrebný materiál pre údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PETS, s.r.o. 36261467 39,20 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0674/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 287,22 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0673/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0671/25 PHM diesel, natural do MV za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 133,62 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0675/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 190,17 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0664/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 252,70 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0669/25 dodávka plynu - záloha na 11/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra