Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/25 nástenná polica - sklopná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 APD-Company s. r. o. 55488749 77,70 € 11.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0065/25 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,68 € 10.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0054/25 telekomunikačné služby za 1/2025 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,48 € 04.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0061/25 servisné a revízne činnosti 1/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 04.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0062/25 dodávka tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 23,48 € 04.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0059/25 PHM diesel, natural do MV za 1/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 106,22 € 03.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0050/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0067/25 záloha za dodávku plynu za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0060/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0055/25 telekomunikačné služby za 1/2025 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0051/25 dodávka elektrickej energie - 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 1 282,03 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0056/25 služby v oblasti CO za 1/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 225,14 € 29.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0052/25 dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,70 € 28.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 329,62 € 27.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 využívanie informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 26.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 204,12 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 222,07 € 22.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 252,23 € 20.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 licencia k programu SAZA na rok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 634,68 € 18.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 montáž bleskozvodu, oprava svietidiel, dod. osvetlenia na vstup. bránu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ján Horváth - HJ elektro 40216888 934,00 € 16.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 138,38 € 16.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 290,17 € 15.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFO0002/25 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 192,45 € 15.01.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 178,32 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 64,52 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0004/25 kábel, konektor, spojka, prekládka Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 87,64 € 13.01.2025 23.01.2025 Faktúra
DFB0025/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 322,62 € 11.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 72,07 € 09.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 174,38 € 09.01.2025 13.02.2025 Faktúra
1 2 »