Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0304/25 dodanie kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ASTAS s.r.o. 36224553 215,68 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0300/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 465,84 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0303/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 375,18 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0295/25 vykonanie skupinovej supervízii Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 167,00 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0287/25 telekomunikačné služby za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 61,86 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0281/25 vodné, stočné 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 274,42 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0283/25 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 279,07 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0298/25 inštalácia softvéru, pripojenie tlačiarne do siete, kábel Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 91,20 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0282/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 62,98 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0285/25 preplatok - dodávka elektriny 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 -214,85 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0284/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0294/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 178,05 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0297/25 servisné a revízne činnosti 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0280/25 služby v oblasti CO za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0274/25 telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0275/25 telekomunikačné služby za 5/2025 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,80 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0277/25 PHM diesel, natural do MV za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 96,71 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0271/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 82,21 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0273/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0272/25 dodávka elektrickej energie - 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 1 284,97 € 02.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0270/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 147,12 € 02.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0278/25 záloha za dodávku tepelnej energie 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0279/25 záloha za dodávku plynu za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFO0015/25 dodávka liekov pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 862,99 € 30.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0257/25 využívanie informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 29.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0258/25 rohožky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 480,96 € 28.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0260/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 230,09 € 28.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFO0013/25 dodávka tovaru pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 891,75 € 25.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0261/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 162,65 € 25.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0250/25 odpadkový kôš s popolníkom Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 B2B partner s.r.o. 44413467 100,86 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra