Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0440/25 odborno-poradenská činnosť a školenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AT CONSULT spol. s r.o. 35824671 442,80 € 18.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0441/25 PHM natural do kosačky za 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 25,51 € 18.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0434/25 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 096,43 € 15.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0430/25 licencia k programu SAZA na rok 2025 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 60,27 € 14.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0432/25 oprava pračky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 208,64 € 11.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0431/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 181,23 € 11.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0422/25 telekomunikačné služby za 6/2025 - orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 53,42 € 10.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0426/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 785,25 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0427/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 273,68 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0428/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 123,50 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0429/25 dodávka čistiacich prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 190,40 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0420/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 265,13 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0421/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 177,74 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0418/25 vodné, stočné 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 102,02 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0415/25 poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 5-6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 400,00 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0417/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 58,67 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0414/25 servisné a revízne činnosti 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0419/25 vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.06.2025 -30.06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 -470,30 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0413/25 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 56,90 € 08.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0412/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 193,60 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFO0024/25 dodávka liekov pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 626,77 € 07.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0416/25 vozík servírovací SV-3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 146,16 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0408/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 32,15 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0409/25 telekomunikačné služby za 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,11 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0410/25 PHM diesel, natural do MV za 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 176,71 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0411/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 260,98 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0423/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 761,44 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0424/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 315,59 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0425/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 375,11 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0406/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 201,87 € 02.07.2025 16.07.2025 Faktúra