DFB0609/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/25 |
služby v oblasti CO za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/25 |
telekomunikačné služby za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,77 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/25 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/25 |
dodávka plynu - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/25 |
aróma marketing - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/25 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,38 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
401,68 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
110,55 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
770,67 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
152,79 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 343,76 € |
25.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/25 |
nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
40,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/25 |
skrinka pod umývadlo a spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
275,98 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
289,34 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
167,19 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
295,21 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
136,52 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
615,90 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/25 |
nákup vankúšov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
189,90 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
783,82 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/25 |
PHM do kosačky za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,85 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 7-8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,18 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |