DFO0019/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
713,10 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/25 |
fixačné body šedé |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
152,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/25 |
vyhotovenie periodickej revízie elektrických spotrebičov ubytovaných pacientov v budove DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
349,20 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/25 |
licencia informačného systému DODS 1.07.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
49,96 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/25 |
TermoSTUHA - Červenka Szabolcs |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
13,75 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/25 |
Ochranný gél pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
91,00 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
207,81 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/25 |
dodanie pletených trojdielnych paravánov a zásteny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AKD s.r.o. |
44865058 |
|
724,36 € |
17.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
333,03 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
268,78 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
31,82 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/25 |
odborno-poradenská činnosť a školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
442,80 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 - orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,77 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/25 |
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.05.2025 -31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-294,59 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
163,40 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
313,53 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/25 |
vodné, stočné 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 142,58 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
499,76 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/25 |
služby v oblasti CO za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
210,11 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,51 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
962,87 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
278,20 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/25 |
montáž, spustenie do prevádzky: plynová stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
139,04 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,50 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |