Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0609/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0608/25 služby v oblasti CO za 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0607/25 telekomunikačné služby za 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,77 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0603/25 deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REVIG s.r.o. 51748657 442,80 € 03.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0596/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0593/25 dodávka elektrickej energie - záloha na 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 063,00 € 01.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0594/25 dodávka tepelnej energie - záloha na 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0595/25 dodávka plynu - záloha na 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0591/25 aróma marketing - 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 STORE MEDIA s.r.o. 36055441 164,82 € 30.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0604/25 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 56,90 € 30.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0605/25 PHM diesel, natural do MV za 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 77,38 € 30.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0587/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 26.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0581/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 401,68 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0584/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 110,55 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0585/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 770,67 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0586/25 dodávka mlieka a mliečných výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 152,79 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0580/25 dodávka tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Smart Market s. r. o. 56246951 1 343,76 € 25.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0578/25 nastavenie mailového konta Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 40,00 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0579/25 skrinka pod umývadlo a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Vojtech Bende - BETAKER 35365544 275,98 € 24.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0583/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 289,34 € 24.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0582/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 167,19 € 24.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0576/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 62,98 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0577/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 295,21 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0575/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 136,52 € 19.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFO0034/25 tovar pre klinetov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 615,90 € 19.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFO0035/25 nákup vankúšov pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Theracare s.r.o. 51400294 189,90 € 19.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0572/25 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 783,82 € 18.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0573/25 PHM do kosačky za 9/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 25,85 € 18.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0566/25 poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 7-8/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 400,00 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0571/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 190,18 € 16.09.2025 25.09.2025 Faktúra