Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0142/25 dodávka elektrickej energie - 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 1 284,97 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFO0010/25 TENA utierky pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RNDr. Pavol Klokner 31825630 181,32 € 21.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0134/25 vodné, stočné 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 179,77 € 12.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFO0009/25 lieky za február pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 849,90 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0145/25 telekomunikačné služby Orange 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,41 € 10.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0122/25 servisné a revízne činnosti 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 10.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0130/25 PHM diesel, natural do MV za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 86,18 € 07.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0123/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 386,68 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0128/25 kompatibilná páska Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 22,64 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0129/25 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 20,54 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 služby v oblasti CO za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 telekomunikačné služby za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 telekomunikačné služby za 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,07 € 05.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0140/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 117,54 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0141/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 60,46 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0136/25 stolný počítač LYNX EASY-LYNX EASY Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NAY a.s. 35739487 80,60 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFO0008/25 termo stuha pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AZOV s.r.o. 46924311 45,00 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0135/25 kompatibilný toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 102,08 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 03.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0132/25 záloha za dodávku plynu za 3/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0144/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 58,67 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0139/25 dodávka elektrickej energie - 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 579,68 € 01.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0120/25 spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 555,65 € 28.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0112/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 41,99 € 28.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 školenie na laboratórny prístroj Smart tester Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEDIHUM s.r.o. 35952580 80,00 € 27.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0111/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 255,62 € 27.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0105/25 využívanie informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 26.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0119/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 305,73 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0110/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 29,61 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra