Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/26 Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Objednávka
DFO0044/25 tovar pre klinetov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 492,30 € 13.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0016/26 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 190,28 € 13.01.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 50,65 € 13.01.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 225,79 € 13.01.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 290,21 € 13.01.2026 14.02.2026 Faktúra
007/26 Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 0,00 € 12.01.2026 13.01.2026 Objednávka
DFB0011/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 57,17 € 12.01.2026 17.01.2026 Faktúra
DFB0009/26 dodávka tepelnej energie - 01/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 888,87 € 12.01.2026 17.01.2026 Faktúra
DFB0010/26 dodávka plynu - 01/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 95,20 € 12.01.2026 17.01.2026 Faktúra
DFB0012/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 131,25 € 12.01.2026 24.01.2026 Faktúra
DFB0014/26 dodávka ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 111,53 € 12.01.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 345,94 € 10.01.2026 14.02.2026 Faktúra
006/26 Objednávame u Vás vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach a na zariadeniach požiarnej ochrany v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2026 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa január 2026, v cene 416,- € bez DPH paušálne za mesi Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 09.01.2026 10.01.2026 Objednávka
DFO0043/25 lieky za december pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 1 027,71 € 09.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0013/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 140,49 € 09.01.2026 24.01.2026 Faktúra
001/26 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka
003/26 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka
004/26 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka
005/26 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka