Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/26 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 10.04.2026 11.04.2026 Objednávka
DFB0202/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 57,27 € 10.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0206/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 44,17 € 10.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0205/26 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 339,36 € 10.04.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0200/26 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 03/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 21,37 € 09.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0201/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 426,32 € 09.04.2026 20.04.2026 Faktúra
103/26 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 08.04.2026 09.04.2026 Objednávka
102/26 Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 08.04.2026 09.04.2026 Objednávka
101/26 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 0,00 € 08.04.2026 09.04.2026 Objednávka
DFB0197/26 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 455,30 € 08.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0199/26 dodávka tepelnej energie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -545,71 € 08.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0198/26 dodávka ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 232,51 € 08.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFO0012/26 lieky za marec 2026 pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 1 229,47 € 08.04.2026 27.04.2026 Faktúra
099/26 Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 0,00 € 07.04.2026 08.04.2026 Objednávka
DFB0192/26 za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 59,18 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0190/26 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,47 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0191/26 PHM do MV 03/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 46,63 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0196/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 208,18 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0193/26 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 025,47 € 07.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0194/26 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 229,07 € 07.04.2026 25.04.2026 Faktúra