Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2025/DSSKoš Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o 52134504 748,00 € 01.04.2025 31.03.2027 24.04.2025 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0191/25 priame náklady za spotrebovaný zemný plyn v súvislosti s napojením objektu za rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 342,47 € 01.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0215/25 záloha za dodávku plynu za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0216/25 záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0196/25 servisné a revízne činnosti 2/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 293,97 € 01.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0197/25 dodávka elektrickej energie - 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 1 284,97 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0193/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 63,34 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0194/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 346,09 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0192/25 ročné vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -22 683,67 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFO0012/25 lieky za marec pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 763,78 € 31.03.2025 30.04.2025 Faktúra
101/25 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
102/25 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
103/25 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
104/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
105/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 28.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB0190/25 obrusy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 IMPOL TRADE, s.r.o. 28569181 119,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFO0011/25 tovar pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 533,35 € 28.03.2025 08.04.2025 Faktúra
100/25 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 27.03.2025 27.03.2025 Objednávka
DFB0184/25 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 262,11 € 27.03.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 46,73 € 27.03.2025 07.05.2025 Faktúra