Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0098/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 34,24 € 14.02.2025 27.03.2025 Faktúra
050/25 Objednávame u Vás mäsové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 13.02.2025 13.02.2025 Objednávka
DFB0088/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 16,61 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 484,59 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 131,03 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 301,86 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 65,69 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 151,33 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFO0007/25 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 677,05 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 vedenie evidencie odpadov 6.2.2025 - 5.2.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 350,55 € 13.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0087/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 324,79 € 12.02.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 32,46 € 12.02.2025 27.03.2025 Faktúra
046/25 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 11.02.2025 11.02.2025 Objednávka
DFB0078/25 nástenná polica - sklopná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 APD-Company s. r. o. 55488749 77,70 € 11.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0080/25 vodné, stočné 1/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 912,71 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0081/25 dodávka elektrickej energie - 1/2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 752,34 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0076/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 114,85 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0077/25 dodávka nitrilových rukavíc Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 314,88 € 11.02.2025 27.03.2025 Faktúra
045/25 Objednávame si u Vás rukavice chirurgické nitril veľkosť L - 1 kartón, veľkosť M - 1 kartón, veľkosť XL - 1 kartón. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 0,00 € 10.02.2025 10.02.2025 Objednávka
DFB0065/25 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,68 € 10.02.2025 13.02.2025 Faktúra