Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0464/25 oprava el. konvektomatu RETIGO Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 199,26 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0465/25 oprava žehliča Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 131,06 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0463/25 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 60,27 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0461/25 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 243,68 € 04.08.2025 28.08.2025 Faktúra
239/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
240/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
241/25 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
DFB0474/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 337,65 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0469/25 hmoždenka, skrutka, vrták. lišta, pena Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 119,96 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0471/25 tovar podľa vlastného výberu do zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 333,85 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0476/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 185,18 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0477/25 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 46,73 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0478/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 95,30 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0479/25 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 277,23 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0466/25 umývací prostriedok do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 VKG s.r.o. 50641557 77,49 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFK0003/25 Teleskopická umývačka riadu KRUPPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 VKG s.r.o. 50641557 4 199,01 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0492/25 dodávka plynu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0493/25 odber tepelnej energie 8/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0473/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 262,84 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0472/25 aróma marketing - 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 STORE MEDIA s.r.o. 36055441 164,82 € 01.08.2025 28.08.2025 Faktúra