Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
185/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
DFO0018/25 dodávka liekov pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 995,17 € 04.06.2025 01.07.2025 Faktúra
182/25 Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
DFB0348/25 kreslo Havana Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mušla s.r.o. 47592265 858,00 € 03.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0349/25 kreslo Mušla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mušla s.r.o. 47592265 1 534,00 € 03.06.2025 07.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 14/2025/DSSKoš Poskytnutie finančného príspevku na projekt Stravovacia prevádzka 21. storočia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 Nadácia SPP 31818625 2 500,00 € 02.06.2025 31.12.2025 13.06.2025 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0346/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 424,57 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0345/25 dodávka elektrickej energie - 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 encare, s.r.o. 52302555 1 284,97 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0340/25 dodanie tovaru Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 168,37 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0343/25 záloha za dodávku plynu za 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 83,37 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0344/25 záloha za dodávku tepelnej energie 6/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 002,91 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0342/25 dodanie aróma marketingu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 STORE MEDIA s.r.o. 36055441 164,82 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0339/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 243,95 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0347/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 127,92 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra
181/25 Objednávam u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 0,00 € 30.05.2025 03.06.2025 Objednávka
177/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 29.05.2025 29.05.2025 Objednávka
178/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 29.05.2025 29.05.2025 Objednávka
179/25 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 29.05.2025 29.05.2025 Objednávka
180/25 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 29.05.2025 29.05.2025 Objednávka