210/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0423/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
761,44 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
315,59 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
375,11 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
201,87 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/25 |
služby v oblasti CO za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,45 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
206/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
205/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
213/25 |
Objednávame si u Vás zatemňovací záves Cairo tmavosivá, 150 x 250 cm - 32 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
214/25 |
Objednávame si u Vás garníže podľa výberu na e-shope. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0399/25 |
dodávka elektrickej energie - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0400/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 028,87 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/25 |
záloha za dodávku plynu za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/25 |
nákup zatemňovacích závesov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
527,68 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/25 |
nákup garnížov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
248,93 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2025/DSSKoš |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
12 647,44 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
30.06.2025 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFO0019/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
713,10 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |