Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
345/25 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.10.2025 01.11.2025 Objednávka
346/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.10.2025 01.11.2025 Objednávka
347/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.10.2025 01.11.2025 Objednávka
344/25 Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 0,00 € 29.10.2025 30.10.2025 Objednávka
343/25 Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 28.10.2025 29.10.2025 Objednávka
DFB0654/25 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 36227901 1 516,73 € 28.10.2025 01.11.2025 Faktúra
DFB0652/25 Led svietidlo stropné Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 117,00 € 28.10.2025 01.11.2025 Faktúra
DFB0653/25 za prenájom zariadení Lexmark Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Smart Market s. r. o. 56246951 30,75 € 28.10.2025 01.11.2025 Faktúra
341/25 Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 27.10.2025 28.10.2025 Objednávka
342/25 Objednávame si u Vás: LED SVIETIDLO STROPNÉ 3 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 0,00 € 27.10.2025 29.10.2025 Objednávka
DFB0651/25 školenie - rehabilitačný a regeneračný workshop Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Navzájom lepší 51564882 1 440,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0650/25 za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0649/25 čistiace potreby - Ariel formula pro Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 645,66 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0648/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 330,00 € 24.10.2025 01.11.2025 Faktúra
DFB0647/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 132,33 € 24.10.2025 01.11.2025 Faktúra
338/25 Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 23.10.2025 24.10.2025 Objednávka
339/25 Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 23.10.2025 24.10.2025 Objednávka
340/25 Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 23.10.2025 24.10.2025 Objednávka
DFB0644/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 950,68 € 23.10.2025 01.11.2025 Faktúra
DFB0645/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 218,42 € 23.10.2025 01.11.2025 Faktúra