DFB0643/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
729,41 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
351,68 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/24 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
572,40 € |
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0655/24 |
služby v oblasti CO za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
535,46 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0649/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
100,20 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na základe cenovej ponuky PO2430201756 zo dňa 08.10.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
338/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
339/24 |
Objednávame u vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
340/24 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
341/24 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
343/24 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu do údržbárskej dielne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0639/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
252,72 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
335/24 |
Objednávame u Vás pekárenské výrobky, podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
28.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0637/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,94 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,55 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2024/DSSKoš |
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
342/24 |
Objednávame si u Vás 50 ks vianočných pozdravov s perom. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0638/24 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
143,39 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |