Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0687/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 114,71 € 14.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0680/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 307,73 € 13.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFO0032/24 fixačné body šedé Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Theracare s.r.o. 51400294 112,80 € 13.11.2024 25.11.2024 Faktúra
DFO0033/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 389,70 € 13.11.2024 29.11.2024 Faktúra
355/24 Objednávame si u Vás ročnú podporu pre webové sídlo www.dsskosuty.sk, pre obdobie 2025 na základe Vami určenej cenovej ponuky zo dňa 12.11.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 0,00 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
356/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
357/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
DFB0679/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 378,21 € 12.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0677/24 ročná podpora pre webové sídlo na rok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 12.11.2024 22.11.2024 Faktúra
360/24 Objednávame si u Vás opravu kalového čerpadla 1 kus, v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lulovič s.r.o. 47204257 0,00 € 11.11.2024 12.11.2024 Objednávka
DFB0673/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 140,56 € 11.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0672/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 36,22 € 11.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0676/24 oprava kalového čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lulovič s.r.o. 47204257 219,60 € 11.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0670/24 servisné a revízne činnosti 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 11.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0669/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,25 € 10.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0684/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 320,00 € 10.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0675/24 rámik na obrazy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Miloš Németh HAKA 47778512 124,89 € 08.11.2024 22.11.2024 Faktúra
352/24 Objednávam u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 0,00 € 07.11.2024 07.11.2024 Objednávka
353/24 Objednávam u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 07.11.2024 07.11.2024 Objednávka
354/24 Objednávame si u Vás CRP test SmartTester 25 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEDIHUM s.r.o. 35952580 0,00 € 07.11.2024 11.11.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »