Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0064/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,61 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0063/24 telekomunikačné služby za 1/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 43,49 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 dodávka elektrickej energie - 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 105,96 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 142,63 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 207,97 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 565,69 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0095/24 spotrebný tovar pre údržbárov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 132,15 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
033/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0055/24 servisné a revízne činnosti 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 služby v oblasti CO za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 vyhotovenie tabuliek s potlačou Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 48,60 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 dodávka vody, stočné za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 127,90 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 697,35 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0073/24 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
054/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar pre údržbárov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Objednávka
DFB0044/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 389,92 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 234,02 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra