060/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
061/24 |
Objednávame u Vás kontajner a odvoz odpadu z areálu DSS Košúty.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ROVAMI zber s.r.o. |
51239213 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
062/24 |
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu z web, e shop stránky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
063/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
065/24 |
Objednávame u Vás počítač s operačným systémom podľa vlastného výberu z e shopu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0126/24 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
349,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer (odstránenie hav.stavu elektroinštalácie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
1 330,00 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
35,21 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
370,04 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
vyhotovanie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
82,50 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
056/24 |
Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
057/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
058/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
059/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0100/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,51 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,58 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |