144/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku, HACCP v zariadení DSS Košúty na základe cenovej ponuky č. ATC_15042024_MR, zo dňa 15.4.2024, cena dohodnutá v CP. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
145/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie PBS - požiarne bezpečnostné riešenie stavby pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty". |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
0,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0286/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
vypracovanie PBS pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
220,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
predstavenie pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
tabuľka s potlačou, grafické práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
53,64 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,32 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,05 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,77 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24 |
Objednávame u Vás tabuľky s potlačou, a grafické práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
143/24 |
Objednávame u Vás žonglérske podujatie pre klientov DSS, dňa 13.5.2024, o 9:00 hod, v zariadení DSS Košúty. Cena 150,- €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0014/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 157,40 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
267,98 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24 |
Objednávame u Vás toner HP W1350 čierny - 5 ks, obálky malé - 1 bal., lekársky predpis - 5 sada. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0013/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
584,77 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
dodávka tonerov, tlačív a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
114,30 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
113,96 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
237,61 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
263,40 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |