163/24 |
Objednávame u Vás opravu pračky RX135 v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0302/24 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
871,48 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
160/24 |
Objednávame u Vás čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0015/24 |
fixačné body pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
76,80 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,96 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,86 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24 |
Objednávame u Vás stropné koľajnicové zdvíhacie zariadenie (OXFORD ELARA 227 kg - bez pojazdu - 2Way) - 1 ks, na základe cenovej ponuky (zálohovej faktúry) č.29240711, zo dňa 15.4.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
154/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
155/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
156/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
157/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
158/24 |
Objednávame u Vás kancelársky potreby, tlačivá, podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0295/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,04 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
238,32 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
476,83 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 155,44 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0291/24 |
vypracovanie prev.poriadku HACCP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 008,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |