DFB0427/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
44,32 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
485,06 € |
20.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
223/24 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
224/24 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
225/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0425/24 |
ACO Hygien. vpust, sifon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o. |
47920262 |
|
561,60 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
33,12 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,40 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
953,99 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
494,77 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
337,27 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/24 |
zinkový krém TENA pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
48,00 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
328,00 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
30,76 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219/24 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
220/24 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
218/24 |
Objednávame u Vás stropné koľajnicové zdvíhacie zariadenie, bez pojazdu - OXFORD ELARA (227 kg-bez pojazdu-2Way) na základe cenovej ponuky (zálohovej faktúry) č.Z9240711, zo dňa 15.4.2024. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0418/24 |
párty stan do zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
333,12 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
164,81 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |