Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
165/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka
166/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka
167/24 Objednávame u Vás mliečne výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka
168/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 31.05.2024 31.05.2024 Objednávka
DFB0309/24 odborno-poradenské činnosti-zmeny v prevádzkovaní gastro časti DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AT CONSULT spol. s r.o. 35824671 576,00 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0313/24 služby v oblasti CO za 5/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0317/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 385,14 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0321/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 291,55 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0331/24 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0341/24 dodávka vody, stočné za 5/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 243,33 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
164/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
DFB0305/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 101,53 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0304/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 185,69 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0308/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 043,74 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0307/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 382,01 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0306/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 452,34 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0339/24 pracie a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 545,78 € 30.05.2024 13.06.2024 Faktúra
199/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar do údržbárskej dielne podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 30.05.2024 27.06.2024 Objednávka
DFB0303/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 346,47 € 29.05.2024 12.06.2024 Faktúra
161/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 28.05.2024 28.05.2024 Objednávka