Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213/24 Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu (priloženého zoznamu). Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Z + M servis a. s. 44195591 0,00 € 10.07.2024 10.07.2024 Objednávka
DFB0411/24 dodávka tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Z+M servis a.s. 44195591 76,16 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0405/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 338,33 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0413/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 380,86 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0402/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,25 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFO0019/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 647,48 € 09.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0398/24 servisné a revízne činnosti 7/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
221/24 Objednávame u Vás párty stan Vidax 3x6m, antracitový - 2 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 0,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Objednávka
DFB0404/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 151,51 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0403/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 121,64 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
206/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
207/24 Objednávame u Vás mliečne výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
208/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
209/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
210/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Objednávka
DFB0392/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 125,71 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0391/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 160,34 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0390/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 469,68 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0389/24 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 65,24 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0388/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 974,90 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra