Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0034/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 724,32 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0731/24 PHM diesel, natural do MV za 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 159,14 € 03.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0718/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0721/24 dodávka elektrickej energie - 12/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0722/24 záloha za dodávku plynu za 12/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0723/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0738/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,49 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0728/24 telekomunikačné služby za 11/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0729/24 telekomunikačné služby za 11/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,23 € 01.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0719/24 spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 388,70 € 30.11.2024 Faktúra
DFB0730/24 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0736/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 710,06 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0756/24 vodné, stočné 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 081,73 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0739/24 služby v oblasti CO za 11/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.11.2024 19.12.2024 Faktúra
394/24 Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu do údržbárskej dielne. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 0,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Objednávka
DFB0720/24 skartácia citlivých dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REISSWOLF s. r. o. 53550790 207,00 € 29.11.2024 06.12.2024 Faktúra
407/24 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu do zariadenia DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 29.11.2024 10.12.2024 Objednávka
DFB0735/24 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 802,28 € 29.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0752/24 dávkovací systém čist. potrieb-inovatívna hygiena Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 7 474,46 € 29.11.2024 19.12.2024 Faktúra
385/24 Objednávame si u Vás počiatky podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 0,00 € 28.11.2024 29.11.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »