Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0535/24 dodávka nitrilových rukavíc Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 290,40 € 10.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0538/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,25 € 10.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0550/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 305,15 € 10.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0525/24 nákup stanov do DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 JAKS s.r.o. 50734245 699,00 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0529/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 140,76 € 09.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0528/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 54,17 € 09.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0025/24 vatové utierky pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RNDr. Pavol Klokner 31825630 364,80 € 09.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0527/24 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 229,55 € 09.09.2024 30.09.2024 Faktúra
282/24 Objednávame si u Vás nožnicový stan profi 3x6m biely - 3 ks. kód 1617 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 JAKS s.r.o. 50734245 0,00 € 06.09.2024 09.09.2024 Objednávka
DFB0531/24 Skupinová supervízia dňa 4.9.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 155,00 € 06.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0522/24 servisné a revízne činnosti 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 05.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0536/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 167,21 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0534/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 76,74 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0533/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 231,56 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0532/24 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 392,18 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0526/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 088,44 € 05.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFK0001/24 stropné koľajnicové zdvíhacie zariadenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LETMO SK, s.r.o. 35890142 4 704,00 € 05.09.2024 01.10.2024 Faktúra
274/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 04.09.2024 04.09.2024 Objednávka
275/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.09.2024 04.09.2024 Objednávka
277/24 Objednávame u Vás mliečne výrobky, Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 04.09.2024 04.09.2024 Objednávka