Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0591/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0577/24 záloha za dodávku plynu za 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0576/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0578/24 dodávka elektrickej energie - 10/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.10.2024 Faktúra
DFB0624/24 kompatibilná páska Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 25,80 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0583/24 služby v oblasti CO - školenie zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0581/24 služby v oblasti CO za 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0575/24 nákup spotrebného tovaru Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 224,95 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0574/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 64,57 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0573/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 67,91 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0580/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 346,55 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0592/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,13 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0597/24 vodné, stočné 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 005,88 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0594/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 325,11 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0560/24 vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
299/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.09.2024 27.09.2024 Objednávka
300/24 Objednávame u Vás mliečne. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.09.2024 27.09.2024 Objednávka
301/24 Objednávame u Vás mrazené. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 27.09.2024 27.09.2024 Objednávka
302/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 27.09.2024 27.09.2024 Objednávka
305/24 Objednávam si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu do zariadenia DSS, a pre potreby údržbárov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 27.09.2024 01.10.2024 Objednávka