DFB0591/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/24 |
záloha za dodávku plynu za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/24 |
dodávka elektrickej energie - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0624/24 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
25,80 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/24 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/24 |
služby v oblasti CO za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/24 |
nákup spotrebného tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
224,95 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,57 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,91 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
346,55 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,13 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
vodné, stočné 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 005,88 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
325,11 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/24 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/24 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
300/24 |
Objednávame u Vás mliečne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
301/24 |
Objednávame u Vás mrazené. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
302/24 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
305/24 |
Objednávam si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu do zariadenia DSS, a pre potreby údržbárov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |