Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
364/23 Objednávame u Vás DRIVER k led panelu 15 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 0,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Objednávka
DFB0685/23 driver k led panelu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 720,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0684/23 PVC Polaris Natural Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 326,16 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0679/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 133,03 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0678/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 27,23 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0680/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 303,24 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 15/2023/DSSKoš Darovanie 100 kg múky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 FYZOKOL, spol. s r.o. 31447112 100,00 € 20.11.2023 22.12.2023 31.12.2023 21.12.2023 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0674/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 109,52 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0673/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 191,54 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0676/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 187,91 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0675/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 764,02 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0696/23 vyhotovenie reklamnej tabule Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 174,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
351/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Deák, spol. s r.o. 31445837 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
352/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
353/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
354/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
356/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
357/23 V prílohe Vám zasielame objednávku na čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
358/23 Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky ročnú podporu pre webové sídlo www.dsskosuty.sk , pre obdobie r. 2024 v cene 330,- € na rok. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 0,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
DFB0671/23 dodávka čistiacich a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 483,84 € 15.11.2023 24.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »