364/23 |
Objednávame u Vás DRIVER k led panelu 15 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0685/23 |
driver k led panelu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
720,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/23 |
PVC Polaris Natural |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
326,16 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
133,03 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
27,23 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,24 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2023/DSSKoš |
Darovanie 100 kg múky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
FYZOKOL, spol. s r.o. |
31447112 |
|
100,00 € |
20.11.2023 |
22.12.2023 |
31.12.2023 |
21.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0674/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,54 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
187,91 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
764,02 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/23 |
vyhotovenie reklamnej tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
174,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
352/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
353/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
354/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
356/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
357/23 |
V prílohe Vám zasielame objednávku na čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
358/23 |
Objednávame u Vás na základe Vašej ponuky ročnú podporu pre webové sídlo www.dsskosuty.sk , pre obdobie r. 2024 v cene 330,- € na rok.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0671/23 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
483,84 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |