Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0046/23 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0057/23 dodávka elektrickej energie - záloha za 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 958,28 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0060/23 telekomunikačné služby za 1/2023 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB0059/23 telekomunikačné služby za 1/2023 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,91 € 01.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB0081/23 záloha za dodávku plynu za 2/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 258,36 € 01.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB0044/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 219,88 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 294,07 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
042/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu pre údržbárov DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 0,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Objednávka
043/23 Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu pre potreby údržbárov v DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 0,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Objednávka
DFB0063/23 dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 337,50 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0053/23 dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 133,40 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0052/23 služby v oblasti CO za 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB0065/23 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB0043/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 311,58 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0078/23 dodávka vody, stočné za 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 2 361,34 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0074/23 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -105,20 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0051/23 servisné a revízne činnosti 1/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 791,71 € 30.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 127,84 € 30.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 29,14 € 30.01.2023 27.02.2023 Faktúra