049/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
050/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0091/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
197,22 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/23 |
Vzduchotechnika pre kuchyňu DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVING - GAS, s.r.o. |
31355765 |
|
30 360,52 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,60 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
148,21 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
567,60 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
397,39 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
045/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0082/23 |
program "Kuchyňa" rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
432,00 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
214,98 € |
15.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 6.2.2023-5.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,30 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
041/23 |
Objednávame u Vás kamerový systém na základe cenovej ponuky č.21234 zo dňa 20.1.2023 v cene 512,40 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
046/23 |
Objednávame u Vás Vzorovú príručku implementácie štandardov kvality s procesmi - 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tabita - IKSS, s.r.o, |
50301861 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/23 |
príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tabita - IKSS, s.r.o, |
50301861 |
|
1 310,00 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
Objednávame u Vás tonery podľa zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0114/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
307,50 € |
13.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
40,55 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |