Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/23 predstavenie pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Alexander Belovics KNICK - KNACK 41844157 150,00 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0136/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,25 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0141/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 183,66 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
072/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Deák, spol. s r.o. 31445837 0,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
073/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
074/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
075/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
076/23 Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 0,00 € 09.03.2023 09.03.2023 Objednávka
DFO0008/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 169,79 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFO0007/23 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 412,00 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0140/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 74,65 € 09.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0139/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 120,62 € 09.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0138/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 448,98 € 09.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0137/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 644,50 € 09.03.2023 05.04.2023 Faktúra
070/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 08.03.2023 08.03.2023 Objednávka
DFB0135/23 servisné a revízne činnosti 3/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 336,00 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0129/23 inštalácia kamerového systému v zariadení DSS Košúty Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 1 020,72 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFO0009/23 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 710,70 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0130/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 323,79 € 08.03.2023 05.04.2023 Faktúra
069/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 07.03.2023 08.03.2023 Objednávka